TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2014 -
STT
|
Chỉ tiêu
|
Thực hiện năm 2013
|
Thực hiện năm 2014
|
Kế hoạch năm 2014
|
(+/-) % 2014/2013
|
(+/-) % so với KH
|
1
|
Vốn điều lệ
|
124.999,90
|
124.999,9
|
124.999,9
|
100,00%
|
100,00%
|
2
|
Doanh thu thuần
|
571.786
|
745.613
|
600.000
|
130,40%
|
124,27%
|
3
|
Lợi nhuận trước thuế
|
14.242
|
11.095
|
17.190
|
77,91%
|
64,55%
|
4
|
Lợi nhuận sau thuế
|
10.557
|
8.489
|
13.408
|
80,41%
|
63,31%
|
5
|
Tỷ lệ chi trả cổ tức
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ĐVT: Triệu Đồng
|
Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của Ban Tổng giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên Saplastic trong năm 2014, Công ty đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, đánh dấu một năm hoạt động đạt hiệu quả cao:
-
Doanh thu thuần năm 2014 đạt 745,61 tỷ đồng, vượt 24,27% kế hoạch và bằng 130,40% cùng kỳ năm trước. Để đạt được mức doanh thu ấn tượng như vậy là do Công ty đã tích cực triển khai các chương trình phát triển phân khúc sản phẩm mới, khách hàng mới, dẫn đến lượng khách hàng mới trong năm tăng 17%. Đồng thời lượng khách hàng thân thiết cũng tăng do khách hàng mới của năm 2013 vẫn mua hàng đều đặn với số lượng ổn định.
Trong năm qua, Giá vốn hàng bán tăng 165,01 tỷ đồng (tương đương tăng 34,39%) so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giá nguyên vật liệu tăng trong bình diện quốc tế, chi phí bán hàng tăng 9,77 tỷ đồng (tương đương tăng 78,42%) so với năm 2014 do chính sách mở rộng các phân khúc thị trường mới, khách hàng mới. Cơ cấu chi phí của công ty gần như ổn định năm qua, Công ty đã giảm chi phí tài chính, từ cơ cấu chiếm 7,77% năm 2013 xuống còn 6,08% tổng chi phí trong năm 2014. Điều này có tác dụng phát huy tính tích cực của nó trong bối cảnh hạn chế việc suy giảm lợi nhuận, tương tự với chi phí quản lý, đã giảm còn 3,12%. Có thể thấy được chiến lược quản trị chi phí của Công ty đã phát huy hiệu quả, đóng góp to lớn vào lợi nhuận đem về. Lợi nhuận trước thuế đạt 11,09 tỷ đồng bằng 64,55% kế hoạch và bằng 77,91% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,48 tỷ đồng bằng 63,31% kế hoạch và bằng 80,41% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm lợi nhuận sau thuế là do Công ty đã hết thời gian được hưởng thuế suất ưu đãi, kể từ năm 2013 Công ty có nghĩa vụ nộp thuế theo luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 (thông tư số 78/2014TT-BTC qui định với thuế suất 22% trên thu nhập chịu thuế).
Tổ chức và nhân sự Danh sách Ban điều hành
STT
|
Thành viên HĐQT
|
Chức vụ
|
Ghi chú
|
1
|
Ông: Dương Quốc Thái
|
Tổng Giám đốc
(Kiêm Phó Chủ tịch HĐQT)
|
|
2
|
Bà: Dương Thị Thu Hương
|
Phó Tổng Giám đốc
(Kiêm Chủ tịch HĐQT)
|
|
3
|
Ông: Dương Đức Chính
|
Phó Tổng Giám đốc
(Kiêm Phó Chủ tịch HĐQT)
|
|
4
|
Bà: Lê Thị Lý
|
Quyền Kế Toán Trưởng
|
|
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |